Portées de l’audit interne

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Table des matières

INTRODUCTION
PARTIE I : PRESENTATION GENERALE DU DOMAINE D’ETUDE
CHAP I : PRESENTATION DE LA S.A PECHEXPORT (MAKAMBA)
Section I : Historique
Section II : Structure organisationnelle
Section III : Activités principales
CHAP II : THEORIE GENERALE DE L’AUDIT
Section I : Généralité
Section II : Caractéristiques de l’audit interne
Section III : Composants d’audit interne
Section IV : Phase d’audit interne
Conclusion partielle
PARTIE II : ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE
CHAP I : ATOUTS DE L’ORGANISATION
Section I : Organe de contrôle
Section II : Système de contrôle interne
CHAP II : PROBLEMES RELATIFS AUX DIFFERENTES FONCTIONS
Section I : Faiblesses de la société
Section II : Limites du contrôle interne du Département administratif et financier
Section III : Risques de contrôle interne de la société
Conclusion partielle
PARTIE III : PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
CHAP I : SOLUTIONS RELATIVES A L’AUDIT INTERNE
Section I : Recommandation en matière d’organisation
Section II : Recommandation en matière des ressources humaines
Section III : Recommandation sur les procédures
Section IV : Recommandation sur les fonctions de stock et production
CHAP II : MESURES D’IMPACTS, PROGRAMME D’ACTION ET SOLUTION RETENUE
Section I : Amélioration de l’organisation
Section II : Plan d’action à mettre en œuvre
Section III : Solutions retenues concernant la gestion des personnels
CHAP III : MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’AUDIT INTERNE
Section I : Structure organisationnelle
Section II : Tâches et modalités de travail
Section III : Coûts de la mise en place de département de l’audit interne
Section IV : Impact de la mise en place
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

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